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公告栏
2018年市残联(部门)预算批复和公开表
浏览次数:10555    发布时间:2018-2-13 14:25:10   信息来源:本站    
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预算01表
收支预算总表
单位:千元
收      入
支          出
收入项目
预算数
按支出项目类别
预算数
按支出功能科目
预算数
一、财政拨款(补助)收入
8140.1
一、基本支出
7277.5
社会保障和就业支出
13695
    一般预算拨款(补助)
8140.1
    工资福利支出
5153
  行政事业单位离退休
676.3
    基金预算拨款(补助)
0
    商品和服务支出
2009.2
    未归口管理的行政单位离退休
6.6
    专项收入
0
    对个人和家庭补助支出
115.3
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
600.9
    预算内投资收入
0
    其他资本性支出
0
    机关事业单位职业年金缴费支出
68.8
二、事业收入
0
二、项目支出
6994.2
  残疾人事业
13018.7
三、事业单位经营收入
0
    工资福利性支出
0
    行政运行(残疾人事业)
2822
四、其他收入
0
    商品和服务支出
6614.2
    一般行政管理事务(残疾人事业)
1038.3
五、附属单位上缴收入
0
    对个人和家庭补助
0
    其他残疾人事业支出
9158.4
六、上级补助收入
0
    对企事业单位的补贴
0
住房保障支出
468.4
 
 
    债务利息支出
0
  住房改革支出
468.4
 
 
    债务还本支出
0
    住房公积金
360.5
 
 
    基本建设支出
0
    购房补贴
107.9
 
 
    其他资本性支出
380
其他支出
108.3
 
 
    其他支出
0
  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
108.3
 
 
三、事业单位经营支出
0
    用于残疾人事业的彩票公益金支出
108.3
 
 
四、对附属单位补助支出
0
0
0
 
 
五、上缴上级支出
0
0
0
本年收入合计
8140.1
本年支出合计
14271.7
本年支出合计
14271.7
六、用事业基金弥补收支差额
0
六、结转下年
0
结转下年
0
七、上年结转(结余)
6131.6
 
 
 
 
    财政拨款结转(结余)
6131.6
 
 
 
 
    其他资金结转(结余)
0
 
 
 
 
收入总计
14271.7
支出总计
14271.7
支出总计
14271.7

                                                                                                                                                                                                                                                          
预算02表
部门收入总表
单位:千元
科目编码
 科目
 合计
 上年结转和结余
 财政拨款(补助)收入
 事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
财政拨款资金结转和结余
其他资金结转和结余
小计
一般预算拨(补)收入
基金预算拨(补)收入 
专项收入
预算内投资收入
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
合计
14,271.7
6,131.6
0.0
8,140.1
8,140.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
208
 
 
社会保障和就业支出
13,695.0
6,023.3
0.0
7,671.7
7,671.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
 
05
 
  行政事业单位离退休
676.3
68.8
0.0
607.5
607.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
  208
  05
05
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
600.9
0.0
0.0
600.9
600.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
  208
  05
06
    机关事业单位职业年金缴费支出
68.8
68.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
  208
  05
04
    未归口管理的行政单位离退休
6.6
0.0
0.0
6.6
6.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
 
11
 
  残疾人事业
13,018.7
5,954.5
0.0
7,064.2
7,064.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
  208
  11
99
    其他残疾人事业支出
9,158.4
5,800.0
0.0
3,358.4
3,358.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
  208
  11
01
    行政运行(残疾人事业)
2,822.0
18.2
0.0
2,803.8
2,803.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
  208
  11
02
    一般行政管理事务(残疾人事业)
1,038.3
136.3
0.0
902.0
902.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221
 
 
住房保障支出
468.4
0.0
0.0
468.4
468.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
 
02
 
  住房改革支出
468.4
0.0
0.0
468.4
468.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
  221
  02
03
    购房补贴
107.9
0.0
0.0
107.9
107.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
  221
  02
01
    住房公积金
360.5
0.0
0.0
360.5
360.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
229
 
 
其他支出
108.3
108.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
 
60
 
  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
108.3
108.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
  229
  60
06
    用于残疾人事业的彩票公益金支出
108.3
108.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

预算03表
部门支出总表
单位:千元
科目编码
单位名称(科目)
合计
基本支出
 
 
 
 
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事业单位经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
 
 
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
其他资本性支出
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
债务还本支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他相关支出
 
 
 
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
合计
14271.7
7277.5
5153
2009.2
115.3
0
6994.2
0
6614.2
0
0
0
0
0
380
0
0
0
0
208
 
 
社会保障和就业支出
13695
6809.1
4792.5
2009.2
7.4
0
6885.9
0
6505.9
0
0
0
0
0
380
0
0
0
0
 
05
 
行政事业单位离退休
676.3
676.3
669.7
0
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
  208
  05
04
 未归口管理的行政单位离退休
6.6
6.6
0
0
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
  208
  05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
600.9
600.9
600.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
  208
  05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
68.8
68.8
68.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
11
 
残疾人事业
13018.7
6132.8
4122.8
2009.2
0.8
0
6885.9
0
6505.9
0
0
0
0
0
380
0
0
0
0
  208
  11
01
行政运行(残疾人事业)
2822
2822
1707.8
1114.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
  208
  11
02
一般行政管理事务(残疾人事业)
1038.3
70
70
0
0
0
968.3
0
931.3
0
0
0
0
0
37
0
0
0
0
  208
  11
99
其他残疾人事业支出
9158.4
3240.8
2345
895
0.8
0
5917.6
0
5574.6
0
0
0
0
0
343
0
0
0
0
221
 
 
住房保障支出
468.4
468.4
360.5
0
107.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
02
 
住房改革支出
468.4
468.4
360.5
0
107.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
  221
  02
01
住房公积金
360.5
360.5
360.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
  221
  02
03
购房补贴
107.9
107.9
0
0
107.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
229
 
 
其他支出
108.3
0
0
0
0
0
108.3
0
108.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
60
 
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
108.3
0
0
0
0
0
108.3
0
108.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
  229
  60
06
用于残疾人事业的彩票公益金支出
108.3
0
0
0
0
0
108.3
0
108.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

预算04表
财政拨款收支预算总表
单位:千元
收      入
 
支          出
 
收入项目
预算数
项目(按支出功能科目类级)
一般公共预算支出
一、财政拨款(补助)收入
8,140.1
社会保障和就业支出
7,671.7
    一般预算拨款(补助)
8,140.1
  行政事业单位离退休
607.5
    基金预算拨款(补助)
0.0
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
600.9
    专项收入
0.0
    未归口管理的行政单位离退休
6.6
    预算内投资收入
0.0
  残疾人事业
7,064.2
 
 
    其他残疾人事业支出
3,358.4
 
 
    行政运行(残疾人事业)
2,803.8
 
 
    一般行政管理事务(残疾人事业)
902.0
 
 
住房保障支出
468.4
 
 
  住房改革支出
468.4
 
 
    购房补贴
107.9
 
 
    住房公积金
360.5
 
 
支出合计
8,140.1
 
 
 
0.0
上年结余
0.0
下年结转
0.0
收入总计
8,140.1
支出总计
8,140.1

一般公共预算支出表
 
 
 
 
单位:千元
支出功能分类科目
 
2018年预算数
 
 
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
**
**
**
**
**
 
合计
8140.1
6591.7
1548.4
208
社会保障和就业支出
7671.7
6123.3
1548.4
  05
  行政事业单位离退休
607.5
607.5
0
    2080505
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
600.9
600.9
0
    2080504
    未归口管理的行政单位离退休
6.6
6.6
0
  11
  残疾人事业
7064.2
5515.8
1548.4
    2081199
    其他残疾人事业支出
3358.4
2712
646.4
    2081101
    行政运行(残疾人事业)
2803.8
2803.8
0
    2081102
    一般行政管理事务(残疾人事业)
902
0
902
221
住房保障支出
468.4
468.4
0
  02
  住房改革支出
468.4
468.4
0
    2210203
    购房补贴
107.9
107.9
0
    2210201
    住房公积金
360.5
360.5
0

 
一般公共预算基本支出表
单位:千元
支出经济分类科目
 
2018年基本支出
 
 
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
**
**
**
 
合计
6,591.70
4,742.50
1,849.20
 
工资福利支出
4,627.20
4,627.20
0.00
30112
  其他社会保障缴费
30.30
30.30
0.00
30107
  绩效工资
208.00
208.00
0.00
30112
  其他社会保障缴费
6.00
6.00
0.00
30113
  住房公积金
360.50
360.50
0.00
30103
  奖金
68.60
68.60
0.00
30101
  基本工资
1,631.70
1,631.70
0.00
30107
  绩效工资
707.40
707.40
0.00
30110
  职工基本医疗保险缴费
407.50
407.50
0.00
30199
  其他工资福利支出
9.70
9.70
0.00
30102
  津贴补贴
596.60
596.60
0.00
30108
  机关事业单位基本养老保险缴费
600.90
600.90
0.00
 
商品和服务支出
1,849.20
0.00
1,849.20
30216
  培训费
31.00
0.00
31.00
30239
  其他交通费用
175.60
0.00
175.60
30214
  租赁费
30.00
0.00
30.00
30217
  公务接待费
15.00
0.00
15.00
30201
  办公费
161.00
0.00
161.00
30226
  劳务费
107.00
0.00
107.00
30239
  其他交通费用
10.00
0.00
10.00
30205
  水费
20.00
0.00
20.00
30228
  工会经费
36.10
0.00
36.10
30206
  电费
20.00
0.00
20.00
30202
  印刷费
85.00
0.00
85.00
30207
  邮电费
51.00
0.00
51.00
30228
  工会经费
82.50
0.00
82.50
30240
  税金及附加费用
230.00
0.00
230.00
30209
  物业管理费
20.50
0.00
20.50
30209
  物业管理费
14.00
0.00
14.00
30229
  福利费
506.50
0.00
506.50
30211
  差旅费
80.00
0.00
80.00
30231
  公务用车运行维护费
46.00
0.00
46.00
30213
  维修(护)费
21.00
0.00
21.00
30299
  其他商品和服务支出
107.00
0.00
107.00
 
对个人和家庭补助支出
115.30
115.30
0.00
30302
  退休费
5.40
5.40
0.00
30102
  津贴补贴
70.50
70.50
0.00
30302
  退休费
2.00
2.00
0.00
30399
  其他对个人和家庭的补助支出
37.40
37.40
0.00

 

政府性基金预算支出表
单位:千元
支出功能分类科目
 
2018年预算数
 
 
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
**
**
**
**
**
 
合计
108.30
0.00
108.30
229
其他支出
108.30
0.00
108.30
  60
  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
108.30
0.00
108.30
    2296006
    用于残疾人事业的彩票公益金支出
108.30
0.00
108.30

 
一般公共预算'三公'经费支出表
 
 
 
 
 
 
单位:千元
单位编码
单位名称
合计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车运行维护费
公务用车购置
1
2
3
4
5
6
7
 
合计
126
0
20
106
0
404
南昌市残疾人联合会(部门)
126
0
20
106
0
 

 
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